为进一步提高我校内部管理水平,加强学校内部控制,推进廉政风险防控机制建设,5月22日下午,学校邀请省审计厅教育审计处处长、高级审计师邹依华来校,就高校审计发现的主要问题和典型案例作专题讲座。全体校领导、中层干部,财资处、监审处、后勤处、基建处、资产经营公司全体人员,二级学院办公室主任、科研秘书及相关人员到场聆听。尤国顺副校长主持讲座。
讲座中,邹依华梳理了近年来我省高校领导干部经济责任审计中发现的科研经费管理、无形资产管理、合作办学、对外投资、政策执行、内部控制以及违反中央八项规定六项禁令等七个方面的突出问题,剖析了高校五起典型案例产生的根源,提出了15点警示,对“十三五”高校审计思路和审计重点进行了全面深入的解读,并就进一步规范高校管理工作提出了意见和建议。邹处长的讲座深入浅出,案例翔实,以案释纪,起到警示教育的作用。
尤国顺副校长在总结中指出,加强内控建设是完善大学治理结构的核心内容,是强化廉政风险防控机制建设的必然要求,对提升学校科学管理水平及办学效益具有重要意义。他希望全校各单位要结合工作实际深化学习、准确理解、严格执行廉政法规,切实做到恪守“底线”,不触“高压线”,时刻警钟长鸣,扎实做好学校内部控制,有效防范廉政风险。各部门要进一步健全完善各项规章制度,切实把内部控制机制和廉政风险防控建设的工作成效真正体现在推进学校改革发展的各项工作中,真正激发干部教师干事创业的积极性,确保学校教育事业健康发展。(宣传部、党校)